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部门简介

西安欧亚学院审计部成立于2018年3月,是董事会下设的负责全校内部审计工作的职能部门,依照国家有关方针政策、法律法规和规章制度开展审计活动,独立行使审计监督职权。

审计部主要工作职责为:

(一)负责拟定学校审计及风险管理规章制度,并作为管理部门行使监督职能,维护学校合法、合规、稳健、高质运营;

(二)负责对学校预算、收支、资产、工程建设、合同管理、各项教育经费和科研经费使用、中高层领导经济责任等,进行审计、监督、评价;

(三)负责对特定事项的专项审计调查;

(四)负责对学校全面风险管理体系进行维护和管理;

(五)负责对董事会下属各单位内部控制制度的健全性和有效性进行评审;

(六)负责开展性质和范围明确的审计及风险管理咨询服务活动;

(七)负责董事会,上级审计部门和国家审计机关交办的审计事项。